本人從事財務和內(nèi)控審計工作20多年,熟悉制造業(yè)企業(yè)財務操作管理流程以及有良好的財務辦公軟件操作能力.并且了解企業(yè)財務內(nèi)控運行體系,具有企業(yè)內(nèi)控管理審計的實操經(jīng)驗。
1、負責公司的財務全盤工作和稅務籌劃,完成高新企業(yè)業(yè)務賬務處理。2、公司ERP管理系統(tǒng)的搭建和維護,為各業(yè)務端提供業(yè)務培訓和支持。3、分析和匯報公司經(jīng)營情況,并提供建議供領(lǐng)導參謀。
依據(jù)公司審計工作規(guī)定及領(lǐng)導要求,對公司及下屬企業(yè)開展內(nèi)控審計工作,并對下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績情況執(zhí)行審計監(jiān)督。且為下屬企業(yè)及各部門提供內(nèi)控咨詢服務。
依據(jù)上市公司審計監(jiān)察工作管理規(guī)定,根據(jù)公司審計工作規(guī)劃,開展對公司及各下屬分子公司的內(nèi)控管理活動的合規(guī)、合法、合理性作出評價,監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行力。針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議,完善內(nèi)控管理。
1、在公司審計委員會的直接領(lǐng)導下,根據(jù)企業(yè)常規(guī)年度審計計劃工作和公司最高管理層要求,對公司及下屬分(子)公司的財務管理、資金活動、采購、銷售、合同、項目建設、資產(chǎn)管理等方面開展過程審計或?qū)m棇徲?,按時完成審計工作任務,向董事會、審計委員會和最高管理層提交審計報告。2、評審企業(yè)內(nèi)部控制制度、風險管理的健全性和有效性,檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進行評價,為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見和建議。 3、對企業(yè)內(nèi)部管理的領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況進行評價。等等。
全面負責企業(yè)財務工作,辦理財務核算、成本核算、銷售報價、稅收事宜等事務,并向總經(jīng)理匯報財務分析。
全面負責企業(yè)財務工作,辦理財務核算、成本核算、財務分析、稅收事宜等事務,并向總經(jīng)理匯報。
1、2002年主要負責銷售內(nèi)勤工作;
2、2003年起在集團總部負責財務核算、總部報表合并、協(xié)助融資部門辦理融資事務、統(tǒng)計上報等工作。
全面負責企業(yè)財務工作,辦理財務核算、成本核算、財務分析、稅收事宜、統(tǒng)計等事務,并向總經(jīng)理匯報。