本人從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和內(nèi)控審計(jì)工作22年了,于1999取得了助理會(huì)計(jì)師職稱,2015年10月通過了審計(jì)師中級(jí)職稱考試,熟悉工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)操作流程,了解企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行體系,良好財(cái)務(wù)、辦公軟件操作能力,能夠獨(dú)立完成企業(yè)財(cái)務(wù)核算工作。并且由于從事多年的內(nèi)控審計(jì)工作,了解現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控管理體系,對(duì)企業(yè)內(nèi)控管理有著一定的認(rèn)知,具有內(nèi)控管理審計(jì)的具體實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
繳納社保金等
按照公司審計(jì)工作規(guī)定的要求,依據(jù)有關(guān)對(duì)上市公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理需要,在基本職能方面,主要完成了內(nèi)控評(píng)價(jià)、公司內(nèi)控及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)、招標(biāo)監(jiān)察、合同評(píng)審等工作;共出具審計(jì)報(bào)告6份、核查報(bào)告1份、監(jiān)察報(bào)告5份、調(diào)查報(bào)告1份; 針對(duì)各被審單位和部門提出審計(jì)建議45條。并共同參與了固定資產(chǎn)、信息管理、藥品發(fā)貨等相應(yīng)管理制度的修訂,提出了意見和建議,以更適合當(dāng)前的管理,更好地加強(qiáng)內(nèi)控管理。同時(shí)審計(jì)部在工程項(xiàng)目招標(biāo)工作運(yùn)行方面作了監(jiān)察和規(guī)范。
每年根據(jù)年度審計(jì)劃開展內(nèi)控管理審計(jì)業(yè)務(wù),對(duì)各分子公司的制度建設(shè)和運(yùn)行進(jìn)行合規(guī)性、有效性等進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)督,根據(jù)存在的問題提出建議并跟蹤落實(shí)整改。每年完成10多個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,出具審計(jì)報(bào)告;為公司的經(jīng)營管理的規(guī)范化工作盡了份力,得到公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的贊賞。
1、成本核算分析;2、會(huì)計(jì)做賬;3、業(yè)務(wù)訂單報(bào)價(jià);4、稅務(wù);5、并兼管領(lǐng)導(dǎo)下屬的特力電器公司(節(jié)能燈項(xiàng)目)的財(cái)務(wù)工作。
主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算(成本\往來等)、出口退稅報(bào)稅、月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告等工作。
2002年做銷售內(nèi)勤工作,2003年起主要負(fù)責(zé)總部財(cái)務(wù)核算、統(tǒng)計(jì)、集團(tuán)報(bào)表合并等工作,并協(xié)助融資部門做好財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作。